18.6 %
Realisasi Total
7.385.786.943
Total Aggaran
1.373.482.560
Realisasi
6.012.304.383
Sisa Anggaran
REALISASI ANGGARAN
18.6%
REALISASI BIDANG
SEKRETARIAT BIDANG TIK BIDANG IKP BIDANG EGOV BIDANG DIS
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp. 1.139.277.817
15.43%

BELANJA PEGAWAI
Rp. 234.204.743
3.17%

PROGRAM DISKOMINFO
No Rekening Program Jumlah Anggaran (Rp)
1 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 357.745.850,00
2 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 139.590.400,00
3 2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,00
4 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 15.000.000,00
5 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 27.201.400,00
6 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 273.669.237,00
7 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI 271.265.500,00
8 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 276.554.113,00
9 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA 443.604.000,00
10 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 207.285.100,00
11 4.01 . 2.10.01 . 01 . 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 179.603.213,00
12 4.01 . 2.10.01 . 01 . 24 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 26.000.000,00
13 4.01 . 2.10.01 . 01 . 31 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK 376.380.000,00
14 4.01 . 2.10.01 . 01 . 34 PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI SERTA PENGGUNAAN MEDIA MASSA 84.954.000,00
15 4.01 . 2.10.01 . 01 . 71 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN 1.047.966.000,00
Kegiatan Diskominfo
No Kode Rekening Kegiatan (Rp) Anggaran
1 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.767.000,00
2 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.000.000,00
3 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18.676.000,00
4 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 96.808.300,00
5 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 20.538.550,00
6 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.300.000,00
7 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,00
8 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 40.500.000,00
9 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.656.000,00
10 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 7.500.000,00